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    上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告(公告編號:2019-018)

    2019.04.29      

     

    內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

     

    信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA11357號

     

    上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司全體股東:

     

    按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求,我們審計(jì)了上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“上海滬工”)2018年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。

     

    一、企業(yè)對內(nèi)部控制的責(zé)任

    按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》的規(guī)定,建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,并評價(jià)其有效性是上海滬工董事會(huì)的責(zé)任。

     

    二、注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任

    我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見,并對注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。

     

    三、內(nèi)部控制的固有局限性

    內(nèi)部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。

     

    四、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)意見

    我們認(rèn)為,上海滬工于2018年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

     

     

     

     

     

    立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所                               中國注冊會(huì)計(jì)師:

    (特殊普通合伙)                                    莊繼寧

     

                                                             中國注冊會(huì)計(jì)師:

                                                                  高旭升

     

     

     

    中國·上海二〇一九年四月二十六日